Control Interno

Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1712 de Marzo de 2014, adjunto la información requerida de Control Interno para su respectiva publicación en la página web de la Entidad:

LEY 1712 DE 2014 – ARTÍCULO 9

a) Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.

- Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación al SCIC Vig. 2013

- Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación al SCIC Vig. 2014

- Auditoría Especial a los Estados Contables, Dictamen y Evaluación al SCIC Vig. 2015

LEY 1712 DE 2014 – ARTÍCULO 11

b) Todos los informes de evaluación y auditoría del sujeto obligado.

- Auditoría Especial Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vig. 2013

- Auditoría Especial Análisis Financiero 2011-2012 y 2013

- Auditoría Seguimiento Financiero Recursos Venta Acciones Telefónica

- Auditoría Especial Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vig. 2014

- Auditoría Especial Proyecto PTFFP Mpio de Pereira Vig. 2013-2014

- Auditoría Especial Atención Denunica No. D16-0036-0523-040.

- Auditoría Especial Atención Denunica No. D16-0043-0785-049.

- Auditoría Especial Manejo y Estado de las Finanzas Públicas Vig. 2015.

- Control Excepcional Vigencia 2013-2014 y 2015.

c) Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.

- Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 1er. Semestre 2014

- Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 2do. Semestre 2014

- Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 1er. Semestre 2015

 - Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 2do. Semestre 2015

 - Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos 1er. Semestre 2016

Otros informes de Control Interno

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Julio 12 de 2016 a Noviembre 11 de 2016. 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Marzo 12 de 2016 a Julio 11 de 2016. 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Noviembre 12 de 2015 a Marzo 11 de 2016. 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Julio 12 a Noviembre 11 de 2015. 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Marzo 12 a Julio 11 de 2015.

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Noviembre 12 de 2014 a Marzo 11 de 2015

 Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Julio 12 a Noviembre 11 de 2014 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Marzo 12 a Julio 11 de 2014 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Noviembre 12 de 2013 a Marzo 11 de a 2014 

Informe Pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo Julio 12 a Noviembre 11 de 2013

INFORME-PORMENORIZADO-DE-C.I.-MARZO-A-JULIO-DE-2013

INFORME-PORMENORIZADO-DE-C.I.-NOVIEMBRE-2012-A-MARZO-2013

INFORME-PORMENORIZADO-JULIO-A-NOVIEMBRE-2012

INFORME-PORMENORIZADO-MARZO-A-JULIO-2012

INFORME-PORMENORIZADO-NOVIEMBRE-2011-A-MARZO-2012

INFORME-DEL-ESTADO-DE-CONTROL-INTERNO-PRIMER-CUATRIMESTRE